|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100331 |
13.10.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 09/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
145.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210456 |
13.10.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla 09/2021 a oprava WC v ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
98.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210457 |
13.10.2021 |
Nasedenie virtuálneho prostredia - VM pre štátny systém IS Registre adries (IS RA) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
729.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210458 |
14.10.2021 |
Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
12,565.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210460 |
18.10.2021 |
Geodetické práce, zameranie stavby Hasičská zbrojnica Topolecká. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210459 |
18.10.2021 |
Poštové služby za mesiac september 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
205.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210464 |
20.10.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210462 |
20.10.2021 |
Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210452 |
8.10.2021 |
Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
888.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100375 |
21.10.2021 |
Elektrika v Dennom centre seniorov - 01 - 09/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
176.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210466 |
27.10.2021 |
realizácia dopravného značenia - vodorovné priechod pre chodcov |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
558.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210424 |
1.10.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,740.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210016 |
25.10.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210467 |
29.10.2021 |
školenie základná hasiči D. Dolina |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210011 |
3.11.2021 |
Predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ pre rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210473 |
3.11.2021 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210472 |
3.11.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
5.11.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210477 |
5.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,776.40 EUR |