Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41210018 2.12.2021 Odmena skladníka CO za rok 2021 Ministerstvo vnútra SR 00151866  1,031.04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210019 2.12.2021 Úkony stavebného úradu za rok 2021 Obec Čachtice 00311464  844.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210558 3.12.2021 Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  324.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021062 3.12.2021 Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  127,759.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021065 3.12.2021 Stavebné práce -Prestavba Domu špecialisto na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  6,142.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021069 3.12.2021 Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 010213200 3.12.2021 Prekládka optiky SUPTel, s.r.o. 35824425  1,582.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021060 3.12.2021 Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  2,677.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021066 3.12.2021 Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  249,064.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021067 3.12.2021 Stavebné práce - prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  29,181.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210024 3.12.2021 projekčné práce : Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  8,309.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210024 3.12.2021 projekčné práce vyúčtovanie Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  8,309.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021037 3.12.2021 projekčné práce Prestavba objektu č.1 na zariadenie pre seniorov STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  15,540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210569 6.12.2021 Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  252.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210572 6.12.2021 Občasná obsluha plynového kotla ZOS-november 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210563 6.12.2021 Kalendáre a diáre. OfficeLand, s. r. o. 35843136  79.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210567 6.12.2021 Elektrika november 2021. ZSE Energia a.s. 36677281  438.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210568 6.12.2021 Elektrina november 2021 sobášna sieň. ZSE Energia a.s. 36677281  165.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210564 7.12.2021 Elektroinštalačný materiál a svietidlá. ELMAK, s.r.o. 36295621  6,099.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210570 7.12.2021 Stavebný materiál pre opravu HZ Drgonova Dolina. BAUCO Myjava s.r.o. 47815418  1,950.44 EUR 
Nastavenia cookies