|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210018 |
2.12.2021 |
Odmena skladníka CO za rok 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,031.04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
2.12.2021 |
Úkony stavebného úradu za rok 2021 |
Obec Čachtice |
00311464 |
844.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210558 |
3.12.2021 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127,759.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021065 |
3.12.2021 |
Stavebné práce -Prestavba Domu špecialisto na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6,142.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1,582.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,677.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021066 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
249,064.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
29,181.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210024 |
3.12.2021 |
projekčné práce : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
8,309.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210024 |
3.12.2021 |
projekčné práce vyúčtovanie Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
8,309.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
3.12.2021 |
projekčné práce Prestavba objektu č.1 na zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
15,540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210569 |
6.12.2021 |
Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
252.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210572 |
6.12.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla ZOS-november 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210563 |
6.12.2021 |
Kalendáre a diáre. |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
79.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210567 |
6.12.2021 |
Elektrika november 2021. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
438.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210568 |
6.12.2021 |
Elektrina november 2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
165.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210564 |
7.12.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
6,099.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210570 |
7.12.2021 |
Stavebný materiál pre opravu HZ Drgonova Dolina. |
BAUCO Myjava s.r.o. |
47815418 |
1,950.44 EUR |