|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupnosť) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210364 |
18.8.2021 |
Poštové služby júl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
411.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210363 |
19.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210367 |
24.8.2021 |
Xerografický papier A4 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210014 |
25.8.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210368 |
27.8.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210371 |
30.8.2021 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - inzercia na PROFESIA.SK - Projektový manažér/ka (zástup počas... |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
94.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210369 |
30.8.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60215757 |
27.8.2021 |
Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ |
3G, s. r. o. |
46936238 |
60.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021030762 |
27.8.2021 |
Zverejnenie pracovnej ponuky : Projektový manažér ( zástup počas MD ) na www.profesia .sk na... |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
94.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021058 |
30.8.2021 |
Úhrada faktúry za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obvodným lekárom. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210373 |
30.8.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
276.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210372 |
31.8.2021 |
materiál rovnošata PSII |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
91.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210377 |
2.9.2021 |
Telefónne hovory august 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
702.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210378 |
2.9.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,248.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210382 |
3.9.2021 |
Multifunkčné elektródy pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210380 |
6.9.2021 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
385.00 EUR |