Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41210013 20.8.2021 Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210362 18.8.2021 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupnosť) Netix Solutions, s.r.o. 43783627  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210362 18.8.2021 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) Netix Solutions, s.r.o. 43783627  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210364 18.8.2021 Poštové služby júl 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  411.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210363 19.8.2021 Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210365 20.8.2021 Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  47,994.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210367 24.8.2021 Xerografický papier A4 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  708.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210014 25.8.2021 Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2021 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210368 27.8.2021 Stravovanie klientov v ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,785.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210371 30.8.2021 Zverejnenie pracovnej ponuky - inzercia na PROFESIA.SK - Projektový manažér/ka (zástup počas... Profesia, spol. s r. o. 35800861  94.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210369 30.8.2021 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2021 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 60215757 27.8.2021 Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ 3G, s. r. o. 46936238  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021030762 27.8.2021 Zverejnenie pracovnej ponuky : Projektový manažér ( zástup počas MD ) na www.profesia .sk na... Profesia, spol. s r. o. 35800861  94.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021058 30.8.2021 Úhrada faktúry za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obvodným lekárom. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210373 30.8.2021 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  276.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210372 31.8.2021 materiál rovnošata PSII TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  91.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210377 2.9.2021 Telefónne hovory august 2021. Orange Slovensko a.s. 35697270  702.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210378 2.9.2021 Jedálne kupóny na mesiac september 2021 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  3,248.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210382 3.9.2021 Multifunkčné elektródy pre MsP. MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210380 6.9.2021 Výpočtová technika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  385.00 EUR 
Nastavenia cookies