|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200448 |
5.11.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200446 |
5.11.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512200440 |
5.11.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200444 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200443 |
5.11.2020 |
BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200445 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200455 |
6.11.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200456 |
6.11.2020 |
Respirátor, ochranný štít |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200458 |
6.11.2020 |
Tvárová maska |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1,440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200457 |
6.11.2020 |
Autobusová doprava 10/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200454 |
9.11.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200452 |
9.11.2020 |
Nájomné za 10/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200453 |
9.11.2020 |
Kópie za obdobie 10/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
106.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200459 |
10.11.2020 |
Corona dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
208.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200469 |
13.11.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
259.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200465 |
13.11.2020 |
Telefónne hovory 11/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200466 |
18.11.2020 |
ADSL Rapid 11/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |