Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200546 22.12.2020 Občerstvenie pre návštevy a zamestnacov Gažovič Peter 33442151  138.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/71 23.12.2020 Vypísanie podkladov pre posúdenie odkázanosti ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200109 18.12.2020 Výmena radiátorov s ventilmi Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  1,460.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020009 21.12.2020 Výmena skla na strešnom okne na BD 537, byt č. 8 Vladimír Černák 34549714  236.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2001/32 23.12.2020 Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom BOFIS, spol. s r.o. 51635216  638.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200559 23.12.2020 GAP analýza - za vykonanie rizikovej analýzy. SOMI Applications s.r.o. 46972366  2,765.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120566 28.12.2020 Výroba skiel s potlačou. DuxxPrint s.r.o. 52243761  1,567.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200564 29.12.2020 Spracovanie poštového poukazu 11/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  6.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200561 29.12.2020 Wifi hotspot Orange Slovensko a.s. 35697270  3.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200567 5.1.2021 Telefónne hovory 12/2020. Orange Slovensko a.s. 35697270  504.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200565 7.1.2021 Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ Pharma Comp, s. r. o. 47358203  266.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200568 8.1.2021 Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,768.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200569 8.1.2021 Servisná podpora pre Kerio 12/2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12021 8.1.2021 Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti Caduceus s.r..o. 44440308  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200562 30.12.2020 Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2020. Obec Čachtice 00311464  387.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200563 30.12.2020 Odstránenie autovraku. AUTOVRAKOVISKO s.r.o. 35686375  84.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120006 12.1.2021 Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. PreVaK, s.r.o. 359115749  671.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210004 12.1.2021 Office TV M UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200573 12.1.2021 Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 PreVaK, s.r.o. 359115749  129.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200572 12.1.2021 Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  1.21 EUR 
Nastavenia cookies