|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200546 |
22.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnacov |
Gažovič Peter |
33442151 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/71 |
23.12.2020 |
Vypísanie podkladov pre posúdenie odkázanosti |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200109 |
18.12.2020 |
Výmena radiátorov s ventilmi |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020009 |
21.12.2020 |
Výmena skla na strešnom okne na BD 537, byt č. 8 |
Vladimír Černák |
34549714 |
236.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2001/32 |
23.12.2020 |
Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom |
BOFIS, spol. s r.o. |
51635216 |
638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200559 |
23.12.2020 |
GAP analýza - za vykonanie rizikovej analýzy. |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
2,765.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120566 |
28.12.2020 |
Výroba skiel s potlačou. |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
1,567.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200564 |
29.12.2020 |
Spracovanie poštového poukazu 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200561 |
29.12.2020 |
Wifi hotspot |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200567 |
5.1.2021 |
Telefónne hovory 12/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
504.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200565 |
7.1.2021 |
Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,768.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200569 |
8.1.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 12/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
8.1.2021 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200562 |
30.12.2020 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2020. |
Obec Čachtice |
00311464 |
387.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200563 |
30.12.2020 |
Odstránenie autovraku. |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120006 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210004 |
12.1.2021 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200573 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie 01.07.-31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
129.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200572 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné HZ Drgoňova dolina X. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |