Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190564 22.10.2019 Zabezpečenie výkonu VO k projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  1,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60206948 28.10.2020 Ochranné obleky Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. 43909159  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200429 30.10.2020 Dezinfekcia na povrchy WEBSELL, s. r. o. 46 876 553  741.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200433 30.10.2020 Telefónne hovory 10/2020. Orange Slovensko a.s. 35697270  601.16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200018 27.10.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 10/ 2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200437 30.10.2020 Jedálne kupóny na mesiac november 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,460.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200430 30.10.2020 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200432 30.10.2020 Výpočtová technika Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  1,492.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200403/36704482 8.10.2020 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá   28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/041 3.11.2020 Úhrada výpisov zdravotných nálezov k posudkovej činnosti MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000412 3.11.2020 Úhrada tepla v Dennom centre seniorov 10/2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  221.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200434/2000409 3.11.2020 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200435/2000400 3.11.2020 Oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 60207006 4.11.2020 Dezinfekcia a ochranné pomôcky EXACT Invest, s. r. o. 51119838  772.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200438 4.11.2020 Jednorazové ochranné rukavice CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200439 4.11.2020 Ochranné štíty a overaly Pharma Comp, s. r. o. 47358203  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200450 5.11.2020 Stravovanie klientov 10/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,683.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200441 5.11.2020 Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. StavoPlus s.r.o. 48065153  19,542.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200442 5.11.2020 Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. StavoPlus s.r.o. 48065153  9,415.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200449 5.11.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Nastavenia cookies