Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200030 5.2.2020 Konzultácie HR. SOFTIP, a.s., 36785512  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200034 6.2.2020 Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200035 6.2.2020 Výroba a odvysielanie videotextových informácií 01/2020. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200038 6.2.2020 Nájomné - TOSIBA tlačiareň, DŠS. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200036 6.2.2020 Internet námestie 03/2020. ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200037 6.2.2020 Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  113.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200033 6.2.2020 Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  195.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200040 6.2.2020 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  373.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200039 6.2.2020 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  390.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200044 10.2.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu január 2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200042 10.2.2020 EPI právny systém - ročný prístu. S-EPI, s.r.o. 36014991  737.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200048 11.2.2020 Telefónne hovory 02/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200051 12.2.2020 Denné dátové softvérové služby ferbruár 2020. SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200052 12.2.2020 Doplatok za január 2020 - elektrická energia. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  372.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200041 12.2.2020 Autobusová preprava 01/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200029/8764905170 13.2.2020 Zál. platba plynu ZOS SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51200032/1012016907 13.2.2020 Platba za elektrinu ZOS MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200043/8251740827 13.2.2020 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200047/4120005043 13.2.2020 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200045/120008 13.2.2020 Strava klienti 1/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,869.80 EUR 
Nastavenia cookies