Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190617/824798991 20.12.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190619/2019539 20.12.2019 doplatok k zmluve Promys soft, s.r.o. 36 276 847  7.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190577 9.12.2019 Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž Preliezky Trubíni, s. r. o. 46504575  2,321.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190657 7.1.2020 Telefónne hovory 12/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200001 7.1.2020 Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  367.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190653 8.1.2020 Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190019 8.1.2020 Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom ADOZ s.r.o. 34132554  4,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190661 8.1.2020 Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190660 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  3.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190659 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200003 8.1.2020 Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190012 8.1.2020 Vodné a stočné júl - december 2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  -15.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200002 8.1.2020 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190664 8.1.2020 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200006 9.1.2020 Vodné a stočné 1. - 3. 2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  630.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190515 28.11.2019 Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok Ekobox, s. r. o. 43956718  279.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190667 9.1.2020 Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190668 9.1.2020 Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  203.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190669 10.1.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2090879 10.1.2020 elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa VKS ELTO s.r.o. 44020465  1,826.92 EUR 
Nastavenia cookies