Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190517/19000406 7.11.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190516/1900401 7.11.2019 oprava radiátora ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  9.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190518/1900407 7.11.2019 onbčasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190523/8803532592 7.11.2019 zál. platba elektriny ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190527 7.11.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  430.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190054 8.11.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  34,354.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 19031 8.11.2019 Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne DIKRA s.r.o. 47465590  31,325.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190013 8.11.2019 vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... ADOZ s.r.o. 34132554  618.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190014 8.11.2019 vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD ADOZ s.r.o. 34132554  27.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190535 11.11.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190534 11.11.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  376.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190528 11.11.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190529 11.11.2019 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190539 12.11.2019 10/2019 autobusová preprav SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019667 13.11.2019 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... PreVaK, s.r.o. 359115749  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019668 13.11.2019 Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... PreVaK, s.r.o. 359115749  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190551 13.11.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190542 13.11.2019 Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 JKC, s.r.o. 44310595  849.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190550 13.11.2019 Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 SOMI Systems, a.s. 36041432  324.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190540 13.11.2019 Nasadenie krtických updatov na serveroch JKC, s.r.o. 44310595  336.00 EUR 
Nastavenia cookies