|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
82019 |
5.3.2019 |
seminár Novela postupov účtovania |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190074 (011/2019) |
5.3.2019 |
Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
176.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190076 (20190169) |
5.3.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
414.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190080 (10201901) |
5.3.2019 |
Lopty pre turnaj v nohejbale |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
73.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140161020 |
6.3.2019 |
Nájomné HD, set-tob-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
14.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8822690192 |
6.3.2019 |
Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190091 (20190032) |
12.3.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190094 (20190037) |
11.3.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190092 (20190038) |
11.3.2019 |
Oprava problému na VMware a ILO 4 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190079 (18900866) |
11.3.2019 |
Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190081 (38901035) |
11.3.2019 |
Nájomné za 2/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190082 (38901085) |
11.3.2019 |
Kópie za obdobie 2/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190089 (121113949) |
11.3.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190093 (192803) |
11.3.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190085(39) |
11.3.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190084 (42) |
11.3.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 26.2.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019005 |
6.3.2019 |
Zameranie adresného bodu na budove pozemok p.č. 609/2 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190090/8228084560 |
12.3.2019 |
Pevná linka ZOS 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068/0004289385 |
12.3.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |