Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2018/02 5.6.2018 Keramické dielničky na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská 1039235934  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018000060 19.6.2018 Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  565.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180233 19.6.2018 Dopravné značky Hakom s.r.o. 36000124  415.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180235 19.6.2018 Elektrina za máj SPP, a. s. 35815256  210.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180234 19.6.2018 Elektrina za máj - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  90.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018017 19.6.2018 Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici VEA Vladimír Černák 34548971  6,838.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180230 (18100553) 19.6.2018 Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 iToilets s. r. o. 45310921  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180239/20180569 19.6.2018 Tlačivá Predvolanie T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180238 (8150783) 20.6.2018 Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2018-10.09.2018) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180232 (17801460) 20.6.2018 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180236 (2018225) 20.6.2018 Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 Technické služby m.p.o. 35602210  3,326.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180242 (17801494) 25.6.2018 Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  549.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180240 (17801479) 25.6.2018 Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  397.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180241 25.6.2018 Revízia elektrických zariadení Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka 32781474  744.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180245 25.6.2018 Vypracovanie dopravného projektu Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180210/8209954398 27.6.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118216/4118015534 27.6.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5118217/118048 27.6.2018 Strava klientov5/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,591.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 118067058 27.6.2018 Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,838.20 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60186757 (3068136179) 27.6.2018 Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá Elektrosped, a.s. 35765038  241.30 EUR 
Nastavenia cookies