Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51170268 7.7.2017 nájomné za set top box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170261 7.7.2017 telef hovory za mesiac jún 2017 Orange Slovensko a.s. 35697270  353.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170269 (121113949) 7.7.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2017 do 31.8.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170273 (20170146) 7.7.2017 Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka JKC, s.r.o. 44310595  549.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170266 (20170153) 7.7.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170270 (36701350) 7.7.2017 Nájomné za 6/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170271 (36701432) 7.7.2017 Kópie za obdobie 6/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  216.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170601 11.7.2017 pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS archpoint s.r.o. 47540711  1,180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700250 11.7.2017 oprava a výmena WC - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100059 11.7.2017 Strava klientov- ZOS 6/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,612.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700269 11.7.2017 oprava sprchového kúta - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700263 11.7.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 zos 11.7.2017 elektrina - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7797919754 11.7.2017 pevná linka -ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385zos 11.7.2017 MT- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1797975942 12.7.2017 Telefón hovory jún Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  117.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001036367 12.7.2017 Spracovanie PPP U jún Slovenská pošta,a.s., 36631124  3.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220045 12.7.2017 Zabezpečenie autobusového spojenia jún SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003322 12.7.2017 Dodávka vody 7-9.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003214 12.7.2017 Vodné stočné D.Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  3.41 EUR 
Nastavenia cookies