Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 19/kult/2017 20.4.2017 Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... Petit Press, a.s. 35790253  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/2017 21.4.2017 DZN Mesto Trenčianske Teplice 312088  8.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 432/2017 21.4.2017 DZN Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170405 24.4.2017 poskytnutie služby - vyhlásenie verejného obstarávania na zákazku: Zníženie energetickej... VOLUMA s.r.o. 45 288 976  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170150 (16701103) 24.4.2017 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017031352 25.4.2017 Elektrická energia za marec - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  90.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017031346 25.4.2017 Elektrická energia za marec 2017 SPP, a. s. 35815256  332.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017/06 26.4.2017 Vypracovanie realizačného projektu stavby: Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov... PROTES-ASE 30027047  6,840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170157 26.4.2017 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/kult/2017 28.4.2017 Poháre na tradičné rybárske preteky Victory sport, s.r.o. 35774282  66.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 170088 2.5.2017 Vrecia na odpad - jarmok 2017 AbeeX, s.r.o. 44915853  81.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170162 (27302404) 2.5.2017 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3070109331 2.5.2017 aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  75.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.5.2017 MT- ZOS 3/17 Orange Slovensko a.s. 35697270  32.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2017 elelktrina - ZOS 4/17 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100029 2.5.2017 Strava klienti ZOS 03/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,667.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001735 2.5.2017 Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2794984942 2.5.2017 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700130 2.5.2017 oprava vodovodnej batérie TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700132 2.5.2017 Občasná obsluha kotla 3/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Nastavenia cookies