|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51160168 (121113949) |
6.5.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16000158 |
9.5.2016 |
občasná obsluha kotla - ZOS 4/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.5.2016 |
elelktrina 5/16 - ZOS/ |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,475.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
162016 |
10.5.2016 |
seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160178 (20160111) |
10.5.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160177 (4116011950) |
10.5.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160427 |
21.4.2016 |
Oprava čelného skla na vozidle MAN TGL |
AUTOSKLO TN s.r.o. |
36303755 |
502.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
114/2016 |
22.4.2016 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
312029 |
14.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
000432/2016 |
1.4.2016 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/2016 |
31.3.2016 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220013 |
9.3.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 02/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116005654 |
10.3.2016 |
Poplatky za telefón za mesiac 02/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
144.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
10.3.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 02/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
402.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7782835046 |
11.3.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 02/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016020734 |
21.3.2016 |
Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
380.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000912075 |
18.3.2016 |
Poštové služby za mesiac 02/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,414.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000910607 |
18.3.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 02/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |