Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160168 (121113949) 6.5.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000158 9.5.2016 občasná obsluha kotla - ZOS 4/16 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 9.5.2016 elelktrina 5/16 - ZOS/ SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1,475.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 9.5.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... DEALS MANAGEMENT, a.s. 46160990  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 162016 10.5.2016 seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160178 (20160111) 10.5.2016 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2016 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160177 (4116011950) 10.5.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 5/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160089 10.5.2016 Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... ELTERM s.r.o. 00686085  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160427 21.4.2016 Oprava čelného skla na vozidle MAN TGL AUTOSKLO TN s.r.o. 36303755  502.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 114/2016 22.4.2016 DZN OBEC ŠTVRTOK 312029  14.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 000432/2016 1.4.2016 DZN Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2016 31.3.2016 DZN Mesto Trenčianske Teplice 312088  8.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220013 9.3.2016 Autobusové spojenie za mesiac 02/2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116005654 10.3.2016 Poplatky za telefón za mesiac 02/2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  144.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 10.3.2016 Telefónne hovory za mesiac 02/2016 Orange Slovensko a.s. 35697270  402.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7782835046 11.3.2016 Telefónne hovory za mesiac 02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  117.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016020734 21.3.2016 Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  380.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000912075 18.3.2016 Poštové služby za mesiac 02/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,414.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000910607 18.3.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 02/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.96 EUR 
Nastavenia cookies