Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 316150 20.4.2016 oprava UK MAPROS, s.r. o. 36339296  30.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116010934 31.5.2016 internet ZOS 5/16 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160142 (2016112) 22.4.2016 Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované cez www.eks.sk) Viliam Štafurik - RENTON 41549708  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160339 25.4.2016 väzba materiálov z MsZ a VZN T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  61.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 21/kult/2016 25.4.2016 Ďakovné listy pre darcov krvi T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  28.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 20162118/511160148 26.4.2016 kancelársky papier DAMITO, s.r.o. 44148542  672.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51603098 28.4.2016 konferencia Učiteľ nie je Google Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 28.4.2016 MTZOS 4/16 Orange Slovensko a.s. 35697270  24.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2016 zál. faktúra za elektrinu -ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160153 (26302474) 2.5.2016 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2016 - 30.06.2016 SOFTIP, a.s. 36785512  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160156 (356000973) 2.5.2016 Kópie za obdobie 4/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  188.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160157 (35600972) 2.5.2016 Nájomné za 4/2016 + kópie za 2/2016-4/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  166.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/kult/2016 3.5.2016 Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája Ing. Ľubomír Madro   50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160155/20162242 3.5.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116046715 28.4.2016 Jedálne kupóny na mesiac máj 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,505.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160151 3.5.2016 Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201609 5.5.2016 Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  805.74 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100076 5.5.2016 Úhrada autobusovej dopravy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010 5.5.2016 Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  513.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/kult/2016 5.5.2016 Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  213.60 EUR 
Nastavenia cookies