|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4115027829 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
141.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220091 |
11.11.2015 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000878653 |
11.11.2015 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
10.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
009 |
13.11.2015 |
rekonštrukcia soc. zariadení a výmena vchodových dverí DK Papraď |
Milan Sadloň |
175 656 77 |
8,798.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500434 |
13.11.2015 |
Dodávka tepla za mesiac október 2015 - Denné centrum pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
277.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315070212 |
13.11.2015 |
Internet za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov (Klube dôchodcov). |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201538 |
13.11.2015 |
Oprava osobného vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,998.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
18.11.2015 |
Oprava betónového múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015506 |
18.11.2015 |
Materiál na sadbové úpravy pred budovou ZUŠ Stará Turá |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
036/2015 |
18.11.2015 |
Odmena za spracovanie žiadosti podľa zmluvy o dielo č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015520 |
16.11.2015 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150502 (20150019) |
18.11.2015 |
Upgrade programu Centrála na verziu 3.02 pre MsP Stará Turá |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000880167 |
19.11.2015 |
Inkaso poštové služby za október 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
687.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015155 |
19.11.2015 |
MHZ Topolecká - hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54150005 |
19.11.2015 |
Dobropis za dodávku plynu 1.11.2014-31.10.2015 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-2,617.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151107 |
23.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1280001466 |
25.11.2015 |
vratka plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-157.70 EUR |