Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FA0100172 14.10.2015 Doprava do Dunajskej Stredy - Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1027/2015 14.10.2015 Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42015 15.10.2015 Údržba budovy PZ Papraď Ján Mikulec 34550330  3,602.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000872336 15.10.2015 Poštové služby za september 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  636.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 302015 15.10.2015 verejné obstarávanie - elektronické trhovisko Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150431 19.10.2015 Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky Štátna ochrana prírody SR 17058520  59.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 292015 20.10.2015 seminár Tvorba VZN Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5015382716 20.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151857 21.10.2015 Dopravné značenie,projektová dokumentácia Hakom s.r.o. 36000124  2,580.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 201533 23.10.2015 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201535 23.10.2015 Oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  769.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 201532 26.10.2015 Oprava vozidla NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  119.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 57/kult/2015 28.10.2015 Výroba pohľadníc s motívom mesta Stará Turá STRATOS - CZ 02553872  127.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/kult/2015 28.10.2015 Výroba mestského vysielania - október 2015 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500419 30.10.2015 oprava sedátka v kúpeľni - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  16.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004289385 30.10.2015 mobilné telefóny - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  24.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/2015 30.10.2015 Revízia komínov - ZOS Marek Pleško - kominár 43774318  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015026 2.11.2015 vstupenky na RND Dom kultúry Javorina 36130125  56.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150469 (25306268) 2.11.2015 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 SOFTIP, a.s. 36785512  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 352015 3.11.2015 seminár účtovná závierka v obciach Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Nastavenia cookies