Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51150537 (1500038) 9.12.2015 Výpočtová technika pre zálohovanie PC PROFILAN s.r.o. 36329738  1,426.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115029739 9.12.2015 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115029059 10.12.2015 Telefónne hovory za november 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  123.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000886353 10.12.2015 Spracovanie PPP U za november 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  2.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220097 10.12.2015 Autobusové spojenie za november 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 062015 10.12.2015 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie Prestavba a prístavba MsÚ STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  6,165.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9780084309 10.12.2015 Telefónne hovory za november 2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  122.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 10349 10.12.2015 Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  14,023.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500470 14.12.2015 Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  323.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015166 14.12.2015 MHZ Papraď - zásahové prilby FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015168 14.12.2015 MHZ D.Dolina -hadice FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  202.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000888027 14.12.2015 Inkaso - poštové služby za november Slovenská pošta, a. s. 36631124  647.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1030/2015 14.12.2015 Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500031 2.12.2015 Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... VEA Vladimír Černák 34548971  2,460.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500032 15.12.2015 Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor VEA Vladimír Černák 34548971  2,475.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 65/kult/2015 16.12.2015 Výroba mestského vysielania - november 2015 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150560 (15600452) 16.12.2015 Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  2,715.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150557 (150123) 16.12.2015 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2015 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015115 16.12.2015 Servis a oprava plynových kotlov PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  508.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150565 16.12.2015 Elektrická energia vyúčtovanie za 11/2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  82.67 EUR 
Nastavenia cookies