|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0746932133 |
11.2.2013 |
Pevná linka 1/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446808752 |
11.2.2013 |
dodávka elektriny 2/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113003206 |
11.2.2013 |
internet 2/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300019 |
12.2.2013 |
Dodávka tepla za 1/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
484.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4313010220 |
12.2.2013 |
Poplatok za internet obd. 3/2013 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
13.2.2013 |
seminár účtovníctvo pre obce |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000653554 |
14.2.2013 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
551.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113003514 |
14.2.2013 |
Telefóny január |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
126.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446831808 |
14.2.2013 |
Elektrika za január |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220010 |
14.2.2013 |
Autobusové spojenie január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130060 (32300327) |
4.3.2013 |
Nájomné za 2/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130052/900035161 |
14.2.2013 |
Informácie za účelom výkonu auditu |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120008 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120009 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120010 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120011 |
28.12.2012 |
Výdavky súvisiace s uskladnením materiálu CO za II. polrok 2012 |
Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom |
42024102 |
321.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120012 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120013 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41120014 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
175.00 EUR |