|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51130066 (4113006273) |
7.3.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130070 (16) |
7.3.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac február 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4313019886 |
8.3.2013 |
Poplatok za internet obd. 4/2013 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113006255 |
8.3.2013 |
internet 3/13- ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300048 |
8.3.2013 |
obsluha plynového kotla 2/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6747915218 |
8.3.2013 |
pevná linka2/13-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00513 |
11.3.2013 |
Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,134.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6/2012 |
11.3.2013 |
Dodatok k znaleckému posudku č. 23/2012 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752013 |
11.3.2013 |
Daň z nehnuteľnosti |
Mesto Trenčianske Tepice |
|
6.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13041 |
11.3.2013 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000657909 |
11.3.2013 |
Spracovanie PPPU za február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7747915554 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory 2/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220020 |
11.3.2013 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417422476 |
11.3.2013 |
Inkaso - eletrika za marec |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5196455957 |
12.3.2013 |
doplatok za nový telefon -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5196933874 |
12.3.2013 |
orange2/13- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
19.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446920086 |
12.3.2013 |
ZSE-3/13-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102013013 |
12.3.2013 |
Vypracovanie aqrchitektonickej štúdie pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
DONUM s. r. o |
36323471 |
3,360.00 EUR |