|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7417499124 |
17.4.2013 |
Eletrika za apríl |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
132013 |
18.4.2013 |
seminár k zák. o ochrane osobných údajov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130131/20132233 |
19.4.2013 |
Osvedčovacie knihy listín |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
280513 |
19.4.2013 |
snem ZMOS |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130002 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130133 (23302911) |
29.4.2013 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300110 |
30.4.2013 |
občasná obsluha plyn. kotla - 3/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300104 |
30.4.2013 |
oprava WC - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7748895130 |
30.4.2013 |
pevná linka 3/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113008067 |
30.4.2013 |
internet 4/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5204235259 |
30.4.2013 |
mobil4/13- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7257782997 |
6.5.2013 |
Plyn za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
489.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.5.2013 |
Telefóny za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
451.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300185 |
6.5.2013 |
občasná obsluha plynového kotla 4/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158.00 EUR |