Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024015 5.2.2024 Dopravný projekt NEMTECH, s. r. o. 50644866  456,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/35 28.4.2021 Taktický materiál pre potreby MsP ( ochranné návleky, vymedzovacia páska ... ). Stanislava Kollárová 46624236  457,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 34500482 6.2.2015 Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 1/2015 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  458,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/OVS/HLZ/2020 6.8.2020 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... JURIGA spol. s r.o. 31344194  459,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200320 13.8.2020 Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  459,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400266 19.6.2024 Dodávka tepla 05/2024 - MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  459,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230213 16.5.2023 Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. SWAN,a.s., Bratislava 35680202  459,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011533917 7.9.2015 Elektrická energia september 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  459,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012018 7.2.2012 Materiálne zabezpeče volieb do NR SR. Technické služby mesta Stará Turá   460,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60/EKO/HLZ/2022 1.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Matej Sliš   460,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210618 15.12.2021 respirátor , antigén-test BORTEX,s.r.o. 47711671  460,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220374 16.8.2022 Poštové služby júl 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  461,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022020 27.1.2022 Upgrade dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  462,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220044 11.2.2022 Upgrade dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  462,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2017 2.6.2017 Dohoda o ukončení Dohody o fin. zábezpeke č. 8/2016 - BD č. 537/42 Jakub Vrábel   462,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013039 6.5.2013 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  462,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130171/20131221 21.5.2013 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  462,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 4289385 01 28.3.2019 Telefónne hovory marec 2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  463,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488415374 9.1.2019 Telefónne hovory za december 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  463,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001732 10.4.2017 Vodné stočné za 4-6.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  464,25 EUR 
Nastavenia cookies