|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014180 |
16.9.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
1.10.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie Husitskej veže a blízkeho okolia |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015090 |
13.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2016 |
20.4.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
17.6.2016 |
Klampiarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018143 |
6.9.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej drevenej nadzemnej časti existujúcej studne vrátane jej... |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019067 |
2.4.2019 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021211 |
10.11.2021 |
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky - terénna opatrovateľská služba |
realizované prostredníctvom EKS |
|
450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KC/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210694 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtkna ul. Stará Turá - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
450,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.5.2013 |
Telefóny za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
451,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130286 (104) |
7.8.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac júl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
451,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000691811 |
13.8.2013 |
Inkaso - poštové služby za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
452,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
2.8.2013 |
Telefóny - júl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
452,32 EUR |