|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
12.4.2023 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230188 |
5.5.2023 |
Diagnostika a oprava Kaspersky AV Console |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/DOD/2023 |
6.6.2023 |
Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023135 |
3.7.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230368 |
8.8.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230549 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.10.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
10.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240011 |
25.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control (problému vo verzii 9.4.3 8282, crash virtuálky Kerio... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024051 |
15.4.2024 |
Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad |
SECOMT-SK s.r.o. |
51856921 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200510 |
9.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
360,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200677 |
23.1.2013 |
Spotreba elektrickej energie za r. 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017104 |
1.6.2017 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
360,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
68/kult/2017 |
23.11.2017 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
360,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000498 |
14.1.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160216 (35601142) |
3.6.2016 |
Kópie za obdobie 5/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
360,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,96 EUR |