Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020106 7.7.2020 Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky ESAT, s. r. o. 44210531  361,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024075 28.5.2024 Predplatné Stavebný portál profi plus. Verlag Dashoffer 35730129  361,80 EUR 
Detail Faktúra došlá Z2401197 28.5.2024 Stavebný portál profi Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  361,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000021 18.1.2011 ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 PreVaK s.r.o. 35915749  362,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15.4.20112011001514 28.4.2011 Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  362,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400074 14.3.2014 Dodávka tepla za 02/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  362,66 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800076 14.3.2018 Dodávka tepla za 2/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  362,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 60/kult/2015 10.11.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  362,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190028 5.2.2019 telefónne hovory za január Orange Slovensko a.s. 35697270  362,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2017-BD 25.8.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 Vranák Marián   363,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 BD 10.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 Prostináková Alexandra Mgr.   363,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/MAJ/HLZ/2021 26.3.2021 Dohoda o finančnej zábezpeke Branislav Dedík   363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023000016/51230005 10.1.2023 Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230136/2023001449 11.4.2023 Preddavok voda 4-6/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230313/2023003018 31.7.2023 Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230476/2023004467 12.10.2023 Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130763 29.10.2013 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  363,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021011 18.1.2021 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  363,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210013 22.1.2021 SSD disky TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  363,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019005 11.1.2019 Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  364,00 EUR 
Nastavenia cookies