|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/KP/HLZ/2023 |
1.5.2023 |
Vecný dar - strom smrek k podujatiu stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
102,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113019053 |
12.8.2013 |
Telefóny júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
102,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4118018128 |
11.7.2018 |
Telefonne hovory jún 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210251 |
9.6.2021 |
Elektrika za máj 2021 sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
102,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60235032 |
20.7.2023 |
Poháre a trofeje k hasičskej súťaži - O pohár primátora mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
102,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017138 |
24.8.2017 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
103,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020126 |
6.8.2020 |
Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60205964 |
3.9.2020 |
Propagačné a reklamné predmety: Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
25.4.2012 |
Pracovné nástroje pe ÚOZ v aktivačnej činnosti. |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
103,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016065 |
21.4.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160259 (20160783) |
23.6.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180404 (18900155) |
8.10.2018 |
Monitor LED Phlipis 24" |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5122031 |
10.5.2022 |
dopravné značenie |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230215/323267 |
15.5.2023 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
103,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023142 |
14.7.2023 |
Poháre a trofeje k hasičskej súťaži - O pohár primátora mesta 2023 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200003 |
25.1.2022 |
Výmena a úprava dverí v bytovom dome ul. Hlubockého, byt č. 1 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
103,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180344 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
103,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015152 |
5.8.2015 |
Pamäť do PC HP |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
103,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150400 (20150218) |
11.9.2015 |
Pamäťe do PC HP - 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
103,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150521 (1018415) |
1.12.2015 |
Náplne HP do tlačiarne, stlačený vzduch |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
103,99 EUR |