Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20140010 10.1.2014 Tlač a viazanie kroník T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  57,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015222 20.11.2015 Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP. PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  58,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011 26.10.2016 seminár Problematika nájomných bytov Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. 37986635  58,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017110 26.6.2017 ZyXEL switch GS-105B v3, prepäťová ochrana APC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  58,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/HLZ/2023 11.9.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  58,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170265 (16701470) 6.7.2017 ZyXEL switch GS-105B v3, prepäťová ochrana APC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  58,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180462/1800373 7.11.2018 montáž zrkadiel ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  58,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100024 13.3.2019 doprava autobusom -školenie volebných komisií Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190211 (FA 0100046) 21.5.2019 Voľby do EP - doprava autobusom na školenie Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018175 15.10.2018 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  58,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180458 (20180354) 7.11.2018 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  58,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220054 12.6.2013 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 511302020 10.6.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014220009 12.2.2014 Autobusové spojenie - január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220097 10.12.2015 Autobusové spojenie za november 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180045 13.2.2018 Autobusové spojenie za január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190047 12.2.2019 Autobusová preprava 1/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190194 15.5.2019 Autobusové spojenie 4/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200041 12.2.2020 Autobusová preprava 01/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018052 16.4.2018 Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá VEGA-TAKÁČ, s. r. o. 44550359  58,50 EUR 
Nastavenia cookies