|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20140010 |
10.1.2014 |
Tlač a viazanie kroník |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
57,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015222 |
20.11.2015 |
Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011 |
26.10.2016 |
seminár Problematika nájomných bytov |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
58,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017110 |
26.6.2017 |
ZyXEL switch GS-105B v3, prepäťová ochrana APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2023 |
11.9.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 1410, parc. č. 1411/1 1409/42 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170265 (16701470) |
6.7.2017 |
ZyXEL switch GS-105B v3, prepäťová ochrana APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180462/1800373 |
7.11.2018 |
montáž zrkadiel ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
58,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0100024 |
13.3.2019 |
doprava autobusom -školenie volebných komisií |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190211 (FA 0100046) |
21.5.2019 |
Voľby do EP - doprava autobusom na školenie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018175 |
15.10.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180458 (20180354) |
7.11.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220054 |
12.6.2013 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511302020 |
10.6.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220009 |
12.2.2014 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220097 |
10.12.2015 |
Autobusové spojenie za november 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190194 |
15.5.2019 |
Autobusové spojenie 4/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200041 |
12.2.2020 |
Autobusová preprava 01/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018052 |
16.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |