|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210309 |
13.7.2021 |
Telefónne hovory v ZOS za 05/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210353 |
9.8.2021 |
Telefónne hovory júl 2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210418 |
24.9.2021 |
lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
20,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022018 |
26.1.2022 |
Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody - lokalizácia poruchy |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/058 |
10.1.2023 |
Úhrada potvrdení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie odkázanosti na... |
MUDr. Denisa Drieňovská |
44418311 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023/63 |
30.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu... |
MUDr. Denisa Drienovská |
44418311 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210025 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
20,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210511 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektrina I. - X.2021 HZ Drgonova Dolina |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
20,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190421/8240705288 |
16.9.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190261 |
11.6.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6786492840 |
13.7.2016 |
Pevná linka 6/16 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2798905408 |
11.8.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200094/8253993234 |
18.3.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230322/8330779875 |
31.7.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300104 |
30.4.2013 |
oprava WC - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2785559252 |
14.6.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400556 |
21.1.2015 |
Spotreba vody za 10-12/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500537 |
18.1.2016 |
Úhrada spotreby vody 10/2015 - 12/2015 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700170 |
20.4.2017 |
Úhrada za spotrebu vody 1-3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |