Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 6752772666 9.8.2013 pevná linka 7/13 -ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  22,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013066 7.6.2013 Kniha Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. gen. M.R.Štefánika 18 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 7.6.2013 Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 7.6.2013 Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 7.6.2013 Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. ABC shop s.r.o. 43 800 050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1315770 10.6.2013 kniha A. Soldán ABC shop, s.r.o. 43800050  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14085 27.2.2014 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 34006273  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017153 2.10.2017 Zhotovenie pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  23,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017191 9.11.2017 zhotovenie pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170473/20171119 24.11.2017 Zhotovenie pečiatky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8755671724 12.11.2013 telefon 10/13- ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400009 17.2.2014 Oprava WC- ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  23,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 5772399958 15.4.2015 telefon- ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140138 11.4.2014 pevná linka -telefón - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 3773381747 13.5.2015 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3769516478 13.1.2015 Pevná linka12/14 - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020087 4.6.2020 Jednorázové vynilové rukavice B-commerce, s. r. o. 52424812  23,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011057 9.6.2020 Vinylové jednorázové rukavice B-commerce, s. r. o. 52424812  23,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220687 13.1.2023 Spotreba vody od 01.10.2022 do 31.12.2022 denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  23,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230157 14.4.2023 Spotreba vody 1.1.2023-31.3.2023- denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  23,80 EUR 
Nastavenia cookies