Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1700192 17.5.2017 Obsluha plynového kotla - ZOS 4/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700224 8.6.2017 Občasná obsluha kotla -ZOS 5/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700250 11.7.2017 oprava a výmena WC - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700263 11.7.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700269 11.7.2017 oprava sprchového kúta - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  19.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700316 1.8.2017 výmena vodovodnej batérie TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  61.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700319 8.8.2017 občasná obsluha kotla - ZOS 7/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 17004 9.3.2017 ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá-1 etapa prípravy podkladov pre schválenie podľa §25 SZ
Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632  1,998.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700471 14.12.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170088 2.5.2017 Vrecia na odpad - jarmok 2017 AbeeX, s.r.o. 44915853  81.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 17009 15.6.2017 Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa Ing. arch. Marianna Bogyová 22732632  251.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100007 14.2.2017 Stravovanie klientov 1/17 ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,600.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100018 21.3.2017 Stravovanie klienti 2/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,495.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100029 2.5.2017 Strava klienti ZOS 03/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,667.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100049 8.6.2017 stravné klienti ZOS 5/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,642.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100059 11.7.2017 Strava klientov- ZOS 6/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,612.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100069 8.8.2017 stravné klienti ZOS 7/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,562.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100075 11.9.2017 Stravovanie klienti ZOS 8/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,621.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100086 3.10.2017 strava klienti ZOS 9/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,472.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100099 28.11.2017 Stravovanie klientov ZOS 10/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,415.90 EUR 
Nastavenia cookies