|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1600444 |
6.12.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600473 |
10.1.2017 |
oprava vodovodnej baterie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600485 |
10.1.2017 |
Občasná obsluha kotla 12/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501711 |
25.10.2011 |
Fakturácia stavebných prác na stavbe:"Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
40 608,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501751 |
31.10.2011 |
Stavbené práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
81 139,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501809 |
31.10.2011 |
Stavebné práce na stavbe. "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
179 510,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501878 |
17.11.2011 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
59 059,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600501916 |
30.1.2012 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ" za 11/2011. |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
72 980,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600502013 |
3.5.2012 |
Rekonštrukčné práce ZUŠ |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
58 804,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160068 |
7.6.2016 |
Vrecia LDPE na jarmok |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
65,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16010 |
16.3.2016 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100341 |
30.8.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Ulici Gen. M.R.Štefánika a Hurbanovej. |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100426 |
1.12.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici. |
LIGHTECH |
|
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1 586,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601645 |
1.12.2016 |
Vrecia na separovaný zber |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2 705,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160166 |
25.5.2016 |
knižná publikácia Rokovanie obecného zastupiteľstva |
SOTAC, s.r.o. |
36189855 |
77,00 EUR |