|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1700250 |
11.7.2017 |
oprava a výmena WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700263 |
11.7.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700269 |
11.7.2017 |
oprava sprchového kúta - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700316 |
1.8.2017 |
výmena vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
61,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700319 |
8.8.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS 7/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17004 |
9.3.2017 |
ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá-1 etapa prípravy podkladov pre schválenie podľa §25 SZ
|
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
1 998,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700471 |
14.12.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170088 |
2.5.2017 |
Vrecia na odpad - jarmok 2017 |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
81,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 600,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 495,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100029 |
2.5.2017 |
Strava klienti ZOS 03/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 667,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 642,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 612,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100069 |
8.8.2017 |
stravné klienti ZOS 7/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 562,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 621,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 472,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 415,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 512,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100277 |
7.11.2017 |
Projekt osvetlenia prechodov pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
840,00 EUR |