Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190515 28.11.2019 Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok Ekobox, s. r. o. 43956718  279.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190018 29.11.2019 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190570 29.11.2019 Dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  1,931.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190569 29.11.2019 Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže archpoint s.r.o. 47540711  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019248 29.11.2019 Revízia a servis plynového zariadenia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190573 29.11.2019 Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie Miroslav Bečár - ELINO BM 40817750  559.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190571 29.11.2019 Stravné lístky na mesiac december 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,296.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190572 29.11.2019 Darčekové kupóny za rok 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2,630.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190575 2.12.2019 Telefónne hovory 11/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019249 2.12.2019 Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1,962.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190576 2.12.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) DD21 s.r.o. 43818030  470.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190019 3.12.2019 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2019 Ministerstvo vnútra SR 00151866  860.83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019250 3.12.2019 Kovové štítky na stromy na dubovú aleju Podjavorinské výrobné družstvo 00167878  162.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/SOC/DOD/2019 3.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/SOC/HLZ/2019 3.12.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 38/SOC/HLZ/2019 3.12.2019 Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51190575/0004289385 3.12.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  36.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190578 3.12.2019 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190585 3.12.2019 Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190584 3.12.2019 Kontrola hasiacich prístrojov. PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  306.00 EUR 
Nastavenia cookies