|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190018 |
29.11.2019 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190570 |
29.11.2019 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,931.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019248 |
29.11.2019 |
Revízia a servis plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190573 |
29.11.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
559.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190575 |
2.12.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019249 |
2.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190019 |
3.12.2019 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
860.83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019250 |
3.12.2019 |
Kovové štítky na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/SOC/DOD/2019 |
3.12.2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/SOC/HLZ/2019 |
3.12.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/SOC/HLZ/2019 |
3.12.2019 |
Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190575/0004289385 |
3.12.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190578 |
3.12.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190584 |
3.12.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
306.00 EUR |