|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019042 |
27.2.2019 |
Výpočtová technika (tablet, púdro) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
27.2.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190626 (0011002149) |
28.2.2019 |
Plaketa pre ocenenie športovca |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019045 |
28.2.2019 |
Zameranie adresného bodu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119009/51190066 |
1.3.2019 |
Strava klienti ZOS 1/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,282.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511900 (190022) |
1.3.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
72.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 5 k zmluve |
1.3.2019 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
1.3.2019 |
Vodoinštalačné a dokončovacie práce. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068 |
4.3.2019 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
335.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019046 |
4.3.2019 |
Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
82019 |
5.3.2019 |
seminár Novela postupov účtovania |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019047 |
5.3.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190074 (011/2019) |
5.3.2019 |
Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
176.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190076 (20190169) |
5.3.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
414.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190080 (10201901) |
5.3.2019 |
Lopty pre turnaj v nohejbale |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
73.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140161020 |
6.3.2019 |
Nájomné HD, set-tob-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
14.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8822690192 |
6.3.2019 |
Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019005 |
6.3.2019 |
Zameranie adresného bodu na budove pozemok p.č. 609/2 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |