|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180488 (2018015) |
13.11.2018 |
Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke |
Renáta Karlíková |
40502058 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801180520 |
13.11.2018 |
Stavebné práce chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
75,434.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801180521 |
13.11.2018 |
Stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova |
Cesty Nitra |
34128344 |
55,254.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1817020 |
13.11.2018 |
Inštalácia inteligentných lavičiek |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
471.60 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/2018/EKON |
14.11.2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6/spr/2018 |
14.11.2018 |
Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá |
36 704 482 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018207 |
15.11.2018 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné čísla |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800381 |
15.11.2018 |
Dodávka tepla za 10/2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318050418 |
15.11.2018 |
Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018208 |
15.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/maj/2018 |
15.11.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 8814/5,6,7 |
Dalibor Jankovič a spol. |
|
812.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018209 |
15.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018393 |
15.11.2018 |
Manažment k projektu Kompostéry |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/maj/2018 |
15.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 |
SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. |
50458663 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
049/TN/2018-RVPK |
15.11.2018 |
Z M L U VA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018210 |
16.11.2018 |
Doprava do Bratislavy - exkurzia žiakov ZŠ do Policajného múzea |
Turancar |
22679057 |
530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180493 (38900203) |
16.11.2018 |
Nájomné za 10/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |