|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12018504 |
10.9.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava strechy nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202.45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2018 |
11.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201823 |
12.9.2018 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Berková Eliška |
|
398.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Rzavská Katarína |
|
203.28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2018 |
12.9.2018 |
Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 |
Peter Borcha a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Fekečová Jankovičová Miriam |
|
398.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001149393 |
12.9.2018 |
Poštové služby za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0220180202 |
12.9.2018 |
Jednorázová náhrada za nútené obmedzenie |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180364/18082 |
13.9.2018 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,137.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180367/4118023420 |
13.9.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800292 |
14.9.2018 |
Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318041474 |
14.9.2018 |
Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
27.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
17.9.2018 |
seminár o miestnych daniach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180373 (18VF00094) |
18.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018146 |
18.9.2018 |
tlačivá Úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
39.60 EUR |