|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180377/2192018 |
3.10.2018 |
maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018164 |
3.10.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
446.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2,511.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018004649 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018004577 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
13.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018165 |
4.10.2018 |
Terpovanie sedačiek v ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018167 |
4.10.2018 |
sedátko do sprchy a montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126.04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,195.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,132.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
247028710 |
4.10.2018 |
Office TV M + nájomné za HD set-top-box. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,036.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018168 |
5.10.2018 |
Oprava PC HP |
PROGMA |
31036279 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180402 |
5.10.2018 |
Autobusové spojenie za september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |