Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160334 (121113949) 9.8.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2016 do 30.09.2016 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160000092 10.8.2016 Strava67/16 . ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,725.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600280 10.8.2016 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116019136 10.8.2016 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 97837420210 10.8.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116018809 10.8.2016 Telefónne hovory BENESTRA, s.r.o. 46303502  95.45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 11.8.2016 Zmena čl.3 "Výdavky projektu a NFP" bod 3.1 Zmluvy - zmena výšky celkových oprávnených... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  0.00  
Detail Faktúra došlá 9787475612 12.8.2016 Telefónne poplatky júl 2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  114.74 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 27/maj/2016 12.8.2016 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/220 Ing. Jozef Koyš a manž.   2,592.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160100319 15.8.2016 Montáž a demontáž LED modulu a zdroja LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  201.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000950462 15.8.2016 Spracovanie PPP Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000951730 15.8.2016 Poštové služby za júl 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  584.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016130 15.8.2016 Výstroj pre hasičov - DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,022.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016149 15.8.2016 Projekt nasvietenia priechodov pre chodcov LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016150 15.8.2016 Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6650 dn a 6300 dn Lumasol s.r.o. 47605596  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016151 15.8.2016 Zmena registrátora domény staratura.sk UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  12.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 232016 15.8.2016 seminár vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej... Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/kult/2016 15.8.2016 Kaskadérska show na Mierovej ulici v rámci podujatia Tanec Slnka CMC INDIANS, o.z. 42446716  500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016152 16.8.2016 Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 26.8.2016 o 14.30 hod. TURANCAR, s. r. o. 34140239  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016153 16.8.2016 Propagačné materiály s motívom Starej Turej Dom kultúry Javorina 36130125  205.00 EUR 
Nastavenia cookies