Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 38/kult/2016 6.7.2016 Ozvučenie na festivale Divné Veci Ing. Ľubomír Madro   300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/kult/2016 6.7.2016 Vystúpenie kapely La3no Cubano na festivale Divné Veci RYTMIKA production, s. r. o. 46910735  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016016 6.7.2016 Geodetické práce - Mýtna, Husitská Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  3,027.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160976 6.7.2016 Pracovné odevy a obuv - ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  1,220.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003180 6.7.2016 Vratka za vodné - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -41.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 6.7.2016 Zál. faktúra elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003332 6.7.2016 Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016131 7.7.2016 Disk WD do diskového poľa Synology, myši k PC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  130.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016132 7.7.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  448.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160272 (20160161) 7.7.2016 Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka JKC, s.r.o. 44310595  624.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160276 (35601190) 7.7.2016 Nájomné za 6/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160275 (35601250) 7.7.2016 Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  379.13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016133 7.7.2016 samolepiace etikety BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36232807  9.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/8/maj/2016 7.7.2016 Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá Emília Gregorová    
Detail Zmluva Dodávateľská 60/ext/2016 (Z201615996_Z) 8.7.2016 Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... DD21 s.r.o. 43818030  1,040.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016135 8.7.2016 Nákup záložného zdroja do serverovne (havarijný stav) JKC, s.r.o. 44310595  530.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161132 8.7.2016 Pobytový letný tábor pre 12 detí Matica slovenská 00179027  1,120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003254 8.7.2016 Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003178 8.7.2016 Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -136.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003210 8.7.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Nastavenia cookies