Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000927966 17.5.2016 Poštové služby za mesiac 04/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  453.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0784689448 17.5.2016 Telefónne hovory za mesiac 04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  115.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116011951 17.5.2016 Telefónne hovory za mesiac 04/2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  135.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000926299 17.5.2016 Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220026 17.5.2016 Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016088 18.5.2016 Vypracovanie odborného posudku, ktorý potvrdí alebo vylúči výskyt chránených druhov... Slovenská ornitologická spoločnosť 30845521  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016089 18.5.2016 kniha + CD Rokovanie obecného zastupiteľstva SOTAC, s.r.o. 36189855  72.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016090 18.5.2016 poplatok za licenciu programu Direktor Štandard Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160189 (25600382) 18.5.2016 Oprava tlačiarne Canon iP 4000 - výmena tlač. hlavy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160188 (4101603788) 18.5.2016 Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1,131.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016091 18.5.2016 Vybavevenie pre DHZM Stará Turá. Fidrich Milan TOP FIRE 44445148  2,035.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016092 18.5.2016 Staroturiansky jarmok - zmena prečíslovania ciest v projekte k uzávierke ciest Hakom s.r.o. 36000124  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016093 20.5.2016 Balóny s héliovými bombami na Deň detí Balloonia 03878104  196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060101289 20.5.2016 predĺženie licencie programu Direktor Standard Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  98.10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016094 20.5.2016 Oprava tlačiarne HP OfficeJet 6000 Lumasol s.r.o. 47605596  30.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016100 20.5.2016 Preprava autobusom na Jízdu králu do Kunovíc pre seniorov Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  165.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016040737 23.5.2016 Dodávka elektriny za 04/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  315.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016040741 23.5.2016 Dodávka elektriny za 04/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  84.01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 233/AO/16 23.5.2016 Zmluva o dodávke pitnej vody PreVaK s.r.o. 35915749   
Detail Zmluva Dodávateľská 52/ext2016 -dod.č.1 k 40280001 24.5.2016 Dodatok k Zmluve na rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources SOFTIP, a.s. 36785512  72.00 EUR 
Nastavenia cookies