Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016075 25.4.2016 Vstupenky na hudobnú skupinu Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  513.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20162118/511160148 26.4.2016 kancelársky papier DAMITO, s.r.o. 44148542  672.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/maj/2016-EXT. 26.4.2016 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-74-006/2016 - hasičské auto IVECO CAS 15 EČ: TN095EF Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/šp/2016 26.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Centrum voľného času 36 125 270  520.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/ext/2016 (Z20169623_Z) 27.4.2016 Dodávka a rozšírenie IKT - virtualizácia VMware,.... (dodané cez EKS) JKC, s.r.o. 44310595  6,099.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016073 28.4.2016 konferencia Učiteľ nie je Google Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51603098 28.4.2016 konferencia Učiteľ nie je Google Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718  50.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/šp/2016 28.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Stará Turá 3400526  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 28.4.2016 MTZOS 4/16 Orange Slovensko a.s. 35697270  24.42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016074 28.4.2016 Motorová píla STIHL + príslušenstvo Gestor H s. r. o. 36337501  591.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0116046715 28.4.2016 Jedálne kupóny na mesiac máj 2016 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,505.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/maj/2016 29.4.2016 Technické vybavenie k BD 15 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  16,062.35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 29.4.2016 Zmena práv a povinností zmluvných strán STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2016 zál. faktúra za elektrinu -ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160153 (26302474) 2.5.2016 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2016 - 30.06.2016 SOFTIP, a.s. 36785512  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160156 (356000973) 2.5.2016 Kópie za obdobie 4/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  188.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160157 (35600972) 2.5.2016 Nájomné za 4/2016 + kópie za 2/2016-4/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  166.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 22/kult/2016 3.5.2016 Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája Ing. Ľubomír Madro   50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160155/20162242 3.5.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  75.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016076 3.5.2016 Dodávka a montáž plynového kotla IMMERGAS MAPROS, s.r. o. 36339296  2,134.80 EUR 
Nastavenia cookies