|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140002 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140003 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140004 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0011005624 |
15.5.2014 |
Drevené plakety |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
268.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014074 |
16.5.2014 |
Inštalácia prezentačnej techniky vo veľkej zasadačke MsÚ |
TONAS |
|
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201420040 |
16.5.2014 |
Autobusové spojenie za apríl 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014084 |
16.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014075 |
19.5.2014 |
propagačné plochy a preprava volebných komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
348.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014077 |
19.5.2014 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014078 |
19.5.2014 |
prenájom miestností - voľby do EÚP |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000751894 |
20.5.2014 |
Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,063.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014079 |
20.5.2014 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
CEREBRUS- psycho,s.r.o. |
46300660 |
510.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014080 |
20.5.2014 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
280.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014081 |
21.5.2014 |
Vodné bubliny na Staroturiansky jarmok 2014 |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/maj/2014 |
21.5.2014 |
Nebytový priestor garáž č. 3 - Štefánika 363 |
Ing. Ján Hodermarský |
|
11,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9140475 |
21.5.2014 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko Hurbanova |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
494.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF054/14 |
21.5.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - máj 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014082 |
21.5.2014 |
Atrakcie pre deti na Staroturiansky jarmok |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
340.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/maj/2014 |
21.5.2014 |
Samoobslužný bufet pláž |
Omikron Shelf Company, s.r.o. |
44 518 111 |
24,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014083 |
22.5.2014 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317.00 EUR |