|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4314028611 |
11.4.2014 |
Internet za 05/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá
|
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400136 |
11.4.2014 |
Dodávka tepla za 03/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114010187 |
11.4.2014 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140138 |
11.4.2014 |
pevná linka -telefón - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2014 |
14.4.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Božena Jansová |
|
393,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00114 |
15.4.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie priebehu inžinierskych sietí... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ROPV23752014 |
15.4.2014 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119/2014 |
15.4.2014 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220027 |
15.4.2014 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000746020 |
15.4.2014 |
Spracovanie PPP U za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
165,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000744981 |
15.4.2014 |
Poštové služby za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
789,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400174 |
15.4.2014 |
Spotreba vody za 1-3/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
15.4.2014 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( polokošele, nohavice, poltopánky, pulóvre a pod.... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2 586,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2014 |
16.4.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Černíková |
|
447,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014137 |
17.4.2014 |
Starostlivosť o vojnové hroba |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
496,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014059 |
22.4.2014 |
Objednávka konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
7 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2014 |
22.4.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Čičová |
|
395,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014060 |
23.4.2014 |
Označenie PO v Drgoňovej doline |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
314118 |
24.4.2014 |
porucha na plynovom kotly - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
46,08 EUR |