Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2016079 6.5.2016 Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  59.94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/šp/2016 6.5.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá, 180 462 82  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160168 (121113949) 6.5.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016077 5.5.2016 Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. Loira s.r.o. 46 344 519  1,080.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016078 5.5.2016 Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 Lumasol s.r.o. 47605596  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201609 5.5.2016 Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  805.74 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100076 5.5.2016 Úhrada autobusovej dopravy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010 5.5.2016 Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  513.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/kult/2016 5.5.2016 Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  213.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 5.5.2016 Prenájom pozemku parc. č. 458/1 STINEX, s.r.o. 36 295 370   
Detail Faktúra došlá 22/kult/2016 3.5.2016 Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája Ing. Ľubomír Madro   50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160155/20162242 3.5.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  75.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016076 3.5.2016 Dodávka a montáž plynového kotla IMMERGAS MAPROS, s.r. o. 36339296  2,134.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160151 3.5.2016 Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.5.2016 Telefónne hovory za mesiac 03/2016 Orange Slovensko a.s. 35697270  389.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2016 zál. faktúra za elektrinu -ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160153 (26302474) 2.5.2016 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2016 - 30.06.2016 SOFTIP, a.s. 36785512  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160156 (356000973) 2.5.2016 Kópie za obdobie 4/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  188.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160157 (35600972) 2.5.2016 Nájomné za 4/2016 + kópie za 2/2016-4/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  166.79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/maj/2016 29.4.2016 Technické vybavenie k BD 15 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  16,062.35 EUR 
Nastavenia cookies