|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016079 |
6.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59.94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2016 |
6.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160168 (121113949) |
6.5.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016077 |
5.5.2016 |
Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. |
Loira s.r.o. |
46 344 519 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016078 |
5.5.2016 |
Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201609 |
5.5.2016 |
Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
805.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100076 |
5.5.2016 |
Úhrada autobusovej dopravy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
5.5.2016 |
Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
5.5.2016 |
Prenájom pozemku parc. č. 458/1 |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2016 |
3.5.2016 |
Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája |
Ing. Ľubomír Madro |
|
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160155/20162242 |
3.5.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
75.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016076 |
3.5.2016 |
Dodávka a montáž plynového kotla IMMERGAS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,134.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160151 |
3.5.2016 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
389.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2016 |
zál. faktúra za elektrinu -ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160153 (26302474) |
2.5.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2016 - 30.06.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160156 (356000973) |
2.5.2016 |
Kópie za obdobie 4/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160157 (35600972) |
2.5.2016 |
Nájomné za 4/2016 + kópie za 2/2016-4/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166.79 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2016 |
29.4.2016 |
Technické vybavenie k BD 15 b.j. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |