Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 18/maj/2016 12.5.2016 Zriadenie vecného bremena Stanislav Maťko    
Detail Objednávka vyšlá 2016084 11.5.2016 Oprava okna Fabia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016085 11.5.2016 Oprava zadného kufra Roomster - opatrovateľská služba Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016011 11.5.2016 Vyúčtovanie energií za rok 2015 Dom kultúry Javorina 36130125  3.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 316207 11.5.2016 Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas MAPROS, s.r. o. 36339296  2,134.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016082 10.5.2016 Rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources SOFTIP, a.s. 36785512  72.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016083 10.5.2016 Skladanie mája - práce žeriavom STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 162016 10.5.2016 seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160178 (20160111) 10.5.2016 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2016 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160177 (4116011950) 10.5.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 5/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160089 10.5.2016 Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... ELTERM s.r.o. 00686085  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16000158 9.5.2016 občasná obsluha kotla - ZOS 4/16 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 9.5.2016 elelktrina 5/16 - ZOS/ SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1,475.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/šp/2016 9.5.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina 00177474/1602  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016080 9.5.2016 Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok Catering all in, s. r. o. 48228974  590.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006 9.5.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... DEALS MANAGEMENT, a.s. 46160990  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016081 9.5.2016 Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici Rotex 36322229  437.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 160058 9.5.2016 Píla Stihl + príslušenstvo Gestor H s. r. o. 36337501  591.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41102016 9.5.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  2,574.86 EUR 
Nastavenia cookies