|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2016 |
12.5.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Stanislav Maťko |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016084 |
11.5.2016 |
Oprava okna Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016085 |
11.5.2016 |
Oprava zadného kufra Roomster - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
11.5.2016 |
Vyúčtovanie energií za rok 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
316207 |
11.5.2016 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,134.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016082 |
10.5.2016 |
Rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016083 |
10.5.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
91.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
162016 |
10.5.2016 |
seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160178 (20160111) |
10.5.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160177 (4116011950) |
10.5.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16000158 |
9.5.2016 |
občasná obsluha kotla - ZOS 4/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.5.2016 |
elelktrina 5/16 - ZOS/ |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,475.66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2016 |
9.5.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016081 |
9.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
437.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41102016 |
9.5.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2,574.86 EUR |