Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200434/2000409 3.11.2020 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200435/2000400 3.11.2020 Oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020176 3.11.2020 Maska tvárová s gumičkou CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  1,440.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020179 3.11.2020 Dezinfekčné prostriedky a ochranné rukavice EXACT Invest, s. r. o. 51119838  773.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/KP/HLZ/2020 30.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  4,476.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/MAJ/HLZ/2020 30.10.2020 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 Jana Poláková, Ján Polák    
Detail Faktúra došlá 51200429 30.10.2020 Dezinfekcia na povrchy WEBSELL, s. r. o. 46 876 553  741.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200433 30.10.2020 Telefónne hovory 10/2020. Orange Slovensko a.s. 35697270  601.16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/ŠK/HLZ/2020 30.10.2020 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  29,993.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200437 30.10.2020 Jedálne kupóny na mesiac november 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,460.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200430 30.10.2020 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200432 30.10.2020 Výpočtová technika Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  1,492.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020173 29.10.2020 Jednorazové rukavice CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020189 29.10.2020 Zabezpečenie občerstvenia pre personál I. a II. kola celoplošného testovania na COVID-19 Lukáš Magál 43407455  870.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020171 28.10.2020 Vypracovanie geometrického plánu HZ Papraď. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  277.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020172 28.10.2020 Ochranné obleky Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. 43909159  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200425 28.10.2020 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200426 28.10.2020 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60206948 28.10.2020 Ochranné obleky Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. 43909159  216.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 77/MAJ/HLZ/2020 28.10.2020 Protokol o odvzdaní pozemkov Slovenský pozemkový fond 17335345   
Nastavenia cookies