Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020187 10.11.2020 Telefónna ústredňa - servisný zásah TCNS, s.r.o. 44082011  134.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200459 10.11.2020 Corona dezinfekcia ROIN, s.r.o. 35848901  208.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200454 9.11.2020 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200452 9.11.2020 Nájomné za 10/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200453 9.11.2020 Kópie za obdobie 10/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2020 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  106.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 148/SOC/HLZ/2020 9.11.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51200455 6.11.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu. Slovenská pošta,a.s., 36631124  7.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020186 6.11.2020 Elektro materiál - osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Dibrovova ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  181.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200456 6.11.2020 Respirátor, ochranný štít Pharma Comp, s. r. o. 47358203  312.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200458 6.11.2020 Tvárová maska CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  1,440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200457 6.11.2020 Autobusová doprava 10/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75/MAJ/HLZ/2020 6.11.2020 Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky EČ: NM... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  14,359.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/MAJ/DOD/2020 6.11.2020 Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Faktúra došlá 51200450 5.11.2020 Stravovanie klientov 10/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,683.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020183 5.11.2020 Vodorovné značenie - Ul. Dibrovova - priechod pre chodcov GETOS,s.r.o. 36338364  477.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200441 5.11.2020 Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. StavoPlus s.r.o. 48065153  19,542.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200442 5.11.2020 Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. StavoPlus s.r.o. 48065153  9,415.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020184 5.11.2020 Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  332.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200449 5.11.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200448 5.11.2020 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2020 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Nastavenia cookies