Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200413 13.10.2020 Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  146.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020161 13.10.2020 Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. Autostyl a.s. 36325074  151.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200414 13.10.2020 Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020162 13.10.2020 Výmena liatinových článkov plynového kotla. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  1,666.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200409 13.10.2020 InternetADSLRapid 10/2020 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200408 13.10.2020 Stravovanie pre klientov09/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,468.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020163 13.10.2020 Zmena architektonickej štúdie : Dopravné ihrisko - Mierová ulica Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4320036184 13.10.2020 Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov SWAN,a.s., Bratislava 47258314  27.02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000383 13.10.2020 Spotreba vody 07/2020 - 09/2020 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  11.86 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000362 13.10.2020 Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  142.04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 60/MAJ/HLZ/2020 12.10.2020 Zámena nehnuteľností v k. ú. Stará Turá Ján Pollák    
Detail Objednávka vyšlá 2020159 12.10.2020 Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/OVS/HLZ/2020 12.10.2020 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... PC SEMA, s.r.o. 36426041  372.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020160 12.10.2020 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  383.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 143/SOC/HLZ/2020 12.10.2020 zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 144/SOC/DOD/2020 12.10.2020 o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 145/SOC/DOD/2020 12.10.2020 o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51200401 9.10.2020 Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  138.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200402 9.10.2020 Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  193.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200404 9.10.2020 BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien eurowin slovensko s.r.o. 47353058  1,022.83 EUR 
Nastavenia cookies