|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200413 |
13.10.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za september 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
146.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020161 |
13.10.2020 |
Výkon údržby po 24 mesiacoch - Nisan NM 087 DE. |
Autostyl a.s. |
36325074 |
151.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200414 |
13.10.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020162 |
13.10.2020 |
Výmena liatinových článkov plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200409 |
13.10.2020 |
InternetADSLRapid 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200408 |
13.10.2020 |
Stravovanie pre klientov09/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,468.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020163 |
13.10.2020 |
Zmena architektonickej štúdie : Dopravné ihrisko - Mierová ulica |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4320036184 |
13.10.2020 |
Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000383 |
13.10.2020 |
Spotreba vody 07/2020 - 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000362 |
13.10.2020 |
Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142.04 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
60/MAJ/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Zámena nehnuteľností v k. ú. Stará Turá |
Ján Pollák |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020159 |
12.10.2020 |
Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
12.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
383.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/SOC/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
145/SOC/DOD/2020 |
12.10.2020 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200401 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 9/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200402 |
9.10.2020 |
Kópie za obdobie 07/2020- 09/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
193.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1,022.83 EUR |