|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020191 |
19.11.2020 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020192 |
19.11.2020 |
Potreby pre čistiareň prádla |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
173.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200466 |
18.11.2020 |
ADSL Rapid 11/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200472 |
18.11.2020 |
Poštové služby 10/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
612.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/SOC/HLZ/2020 |
18.11.2020 |
Zmluva o poskytovaní soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200474 |
18.11.2020 |
Občerstvenie pre personál počas celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020190 |
18.11.2020 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/MAJ/DOD/2020 |
18.11.2020 |
Úprava termínov na realizáciu stavby |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/MAJ/DOD/2020 |
18.11.2020 |
Úprava termínov realizácie stavby |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200469 |
13.11.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
259.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200465 |
13.11.2020 |
Telefónne hovory 11/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360.92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/MAJ/HLZ/2020 |
13.11.2020 |
Nájomné a platobné podmienky |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200464 |
12.11.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
494.83 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/VYS/HLZ/2020 |
11.11.2020 |
Postúpenie práv a prevzatie záväzkov a povinností |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020188 |
11.11.2020 |
Osvetlenie priechodu ul. Dibrovova |
LIGHTECH, s.r.o |
35796332 |
2,959.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/VYS/DOD/2020 |
11.11.2020 |
Doplnenie návrhu UPD v zmysle dodatočných požiadaviek |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256.03 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
76/MAJ/DOD/2020 |
11.11.2020 |
Zámena nehnuteľností |
Ľubomír Buno |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
73/MAJ/HLZ/2020 |
10.11.2020 |
Predaj pozemkov parc. č. 4854/2 a parc. č. 4854/16 |
Mgr. Ivan Klimáček |
|
14,589.00 EUR |