|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100271 |
13.8.2021 |
Dodávka tepla do Denného centra seniorov za 07/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
12.8.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021142 |
12.8.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210357 |
11.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3,148.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120358 |
11.8.2021 |
DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3,310.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210359 |
11.8.2021 |
Web hosting (1.4.2021 - 31.3.2022) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210354 |
10.8.2021 |
DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,527.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210355 |
10.8.2021 |
DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,675.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2021 |
10.8.2021 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
838.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210331 |
9.8.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS -júl 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210335 07/2021 |
9.8.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021139 |
9.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,148.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021140 |
9.8.2021 |
DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,310.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210356 |
9.8.2021 |
Spracovanie PPP júl 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210338 |
9.8.2021 |
Odber zemného plynu za august 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210352 |
9.8.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210345 |
9.8.2021 |
Elektrika za júl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
90.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210346 |
9.8.2021 |
Elektrina za júl 2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
264.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210342 |
9.8.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL august 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210343 |
9.8.2021 |
Internet ZOS 08/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |